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审计意见收买、事务所风险承受能力与道德底线——来自中国上市公司的经验研究
薛丽达
2010-9-26 14:01:19
231
审计委员会特征、审计费用与信息披露质量
柯明 朱小平
2010-9-26 14:00:11
233
审计委员会、会计师事务所变更与审计质量
林川 曹国华 丘邦翰 毕家豫
2010-9-26 13:59:01
259
审计检查风险的分类及其控制思路——基于根源分析的视角
李雪 王纪瑞 刘珊
2010-9-26 13:57:47
266
社会中介组织的增值功能——以会计师事务所进行分析
王棣华 花婷婷
2010-9-26 13:56:32
224
上市公司内部控制鉴证报告披露的市场反应研究
米莉 付倞轩
2010-9-26 13:55:11
255
日本内部控制报告准则及其首次执行概况
王春山
2010-9-26 13:53:39
235
企业社会责任审计标准:研究述评与体系构建
姜虹
2010-9-26 13:52:42
209
企业内控规范实施机制的新制度经济学分析
缪艳娟
2010-9-26 13:51:35
253
企业内部控制功能定位和权利动态配置研究
钟玮 张世磊
2010-9-26 13:50:22
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