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有关我国企业内部控制规范体系的几点探讨 陶黎娟 2010-9-26 14:19:32 262
影响审计意见相关因素的研究述评 王玉蓉 杨群辉 2010-9-26 14:18:12 242
以预算报告为基础的上市公司内部控制报告研究 徐莉萍 2010-9-26 14:16:09 247
我为什么不赞同国家审计“免疫系统”论的提法 郭强华 2010-9-26 14:11:51 198
我国上市公司内部控制有效性的影响因素研究——基于沪深两市A 股上市公司08 年年报数据 曹建新 邹俊 2010-9-26 14:08:23 231
我国企业内部控制标准体系的理念解析——企业内部控制规范实施中的协调问题 张先治 2010-9-26 14:07:18 247
我国会计师事务所关键客户识别与管理方式的实证研究 王鲁平 吴颖茵 2010-9-26 14:06:06 261
外部治理、风险导向与审计定价——基于我国上市公司的经验证据 田冠军 杨兴龙 2010-9-26 14:05:11 198
实施新审计准则对事务所审计行为影响研究——基于2007—2008 年沪市A 股的实证数据 杨婷蓉 翟婷 2010-9-26 14:03:59 222
实际控制人政治身份、自律型治理与外部审计治理效应——中国民营上市公司的经验证据 潘克勤 2010-9-26 14:02:38 236
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